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有關(guān)一般納稅人報(bào)稅相關(guān)問(wèn)題解答,你了解多少?

作者:南京慧算賬財(cái)務(wù)咨詢有限公司日期:2018-08-21

摘要:
在我國(guó),增值稅納稅人可區(qū)分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,納稅人類型不同,企業(yè)納稅申報(bào)具體操作不同。本文將對(duì)一般納稅人報(bào)稅相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要解答。為一般納稅人進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)提供參考。

  納稅申報(bào)是企業(yè)的義務(wù),每個(gè)企業(yè)都需要按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)工作。在我國(guó),增值稅納稅人可區(qū)分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,納稅人類型不同,企業(yè)納稅申報(bào)具體操作不同。本文將對(duì)一般納稅人報(bào)稅相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要解答。

有關(guān)一般納稅人報(bào)稅相關(guān)問(wèn)題解答,你了解多少?


  1、一般納稅人都需要交哪些稅?

  答:通常情況下,一般納稅人所需繳納稅種具體包含:增值稅、企業(yè)所得稅、城建稅、個(gè)人所得稅、教育費(fèi)附加、堤圍防護(hù)費(fèi)、印花稅等。

  2、一般納稅人納稅申報(bào)時(shí)間有何規(guī)定?

  答:一般納稅人按月進(jìn)行納稅申報(bào),申報(bào)期為次月1日起至15日止,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日;在每月1日至10日內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的,按休假日天數(shù)順延。一般納稅人每月1日必須進(jìn)行防偽稅控開(kāi)票機(jī)的抄稅工作,并在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的報(bào)稅時(shí)間前按時(shí)完成納稅申報(bào)工作。

  3、一般納稅人抄稅、報(bào)稅時(shí)有哪些注意事項(xiàng)?

  答:一般納稅人在進(jìn)行抄報(bào)稅時(shí),需注意以下事項(xiàng):(1)上月開(kāi)具的所有增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報(bào)稅,否則有可能造成存根聯(lián)漏采集的情況;(2)一般納稅人在月度中間重新更換金稅卡時(shí),需注意檢查在更換金稅卡前已經(jīng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票是否抄報(bào)稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務(wù)廳服務(wù) 窗口進(jìn)行非常規(guī)報(bào)稅并進(jìn)行存根聯(lián)補(bǔ)錄;(3)納稅人在稅務(wù)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)比對(duì)不符時(shí)要及時(shí)查明原因,而不能隨便調(diào)整申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行納稅申報(bào)。

  4、一般納稅人報(bào)稅具體流程如何?

  答:一般納稅人進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),通常遵循以下流程:(1)抄報(bào)稅。一般納稅人在征期內(nèi)可以通過(guò)登陸“增值稅稅控系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)上抄報(bào)或者到辦稅廳進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抄報(bào)。(2)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證。一般納稅人可以通過(guò)網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證操作或者攜帶增值稅專票到辦稅廳進(jìn)行辦理。(3)納稅申報(bào)。一般納稅人登陸網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),成功后可通過(guò)稅銀聯(lián)網(wǎng)扣繳稅款。若申報(bào)失敗,需根據(jù)提示失敗原因來(lái)修改申報(bào)數(shù)據(jù),然后再次“提交申報(bào)”。(4)清零解鎖。申報(bào)成功后,納稅人返回開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。

  5、一般納稅人增值稅納稅申報(bào)必備哪些申報(bào)資料?

  答:一般納稅人增值稅納稅申報(bào),必備材料如下:(1)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;(2)使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報(bào)送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡(明細(xì)數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報(bào)送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細(xì)表》;(3)《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》;(4)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他必報(bào)資料。另外,納稅申報(bào)實(shí)行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上述必報(bào)資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報(bào)送紙介的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。

  6、一般納稅人抄報(bào)稅不成功應(yīng)如何進(jìn)行處理?

  答:一般納稅人抄報(bào)稅不成功,主要分為以下幾種情況:

  (1)企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。

 ?。?)因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。

 ?。?)因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。

  (4)因企業(yè)軟盤質(zhì)量問(wèn)題致使無(wú)法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。

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